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Trabajo en Universidad Ces
Fecha de publicación 2026-03-13

Líder de Control Interno

Universidad Ces | Término indefinido, 1 cupos
iconReportar

    Requisitos para aplicar a la vacante:

  • Briefcase-icon5 años de experiencia, Profesional hasta Especialización/ Maestría
  • DollarCircle-iconSalario a convenir
  • Location-iconMedellín
Únete a nuestro equipo como Líder de Control Interno y contribuye a fortalecer la gestión de riesgos y la mejora continua de nuestros procesos. Desde este rol, garantizarás que las operaciones estén alineadas con la normativa y los estándares de calidad, apoyando la sostenibilidad y el buen desempeño organizacional. Trabajarás junto al equipo de Auditoría Interna para identificar oportunidades de mejora y promover una cultura de control, aprendizaje y excelencia.
Responsabilidades:
  • Identificar, analizar y evaluar los riesgos potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
  • Gestionar de manera integral el sistema de administración de riesgos, realizando seguimiento continuo a su implementación y efectividad.
  • Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno eficaz que abarque los procesos operativos, financieros y de cumplimiento de la organización.
  • Analizar los procesos y sistemas institucionales para identificar oportunidades de mejora y áreas de riesgo.
  • Planificar y desarrollar programas de auditoría interna basados en la evaluación de riesgos, definiendo su alcance, objetivos y metodología.
  • Examinar y evaluar los controles internos, verificando su adecuado funcionamiento y cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos.
  • Realizar pruebas de cumplimiento y auditorías de control para asegurar la correcta aplicación de normas, procedimientos y regulaciones.
  • Documentar los hallazgos, conclusiones y evidencias derivadas de las auditorías realizadas.
  • Elaborar y presentar informes claros y detallados con recomendaciones orientadas al fortalecimiento del control interno y la mitigación de riesgos.
  • Presentar los resultados de auditoría a la alta dirección y a los comités correspondientes para la toma de decisiones.
  • Proponer e implementar planes de mejoramiento y acciones correctivas que contribuyan a la mitigación de riesgos y al fortalecimiento de los controles internos.
  • Asesorar a las diferentes áreas en la implementación de las recomendaciones derivadas de auditorías y evaluaciones de control.
  • Realizar seguimiento a los planes de mejora y verificar la efectividad de las acciones implementadas.
  • Asegurar el cumplimiento de la normativa, regulaciones y estándares aplicables a la organización.
  • Mantenerse actualizado frente a cambios normativos y regulatorios, evaluando su impacto en los procesos institucionales.
  • Promover una cultura organizacional orientada al control interno, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
  • Capacitar al personal sobre la importancia del control interno, la gestión de riesgos y las buenas prácticas organizacionales.
  • Utilizar herramientas tecnológicas y metodologías de auditoría que optimicen la eficiencia y efectividad de los procesos de control.
  • Coordinar y articular el trabajo con auditores externos, facilitando la información y documentación requerida.
  • Monitorear de manera permanente la efectividad del sistema de control interno, proponiendo mejoras continuas.
Requerimientos:
  • Normatividad sectorial (educación y salud)
  • Moldelo de herramientas de análisis de datos y resultados
  • Conocimiento en los modelos y estrategias de presentación, evaluación y seguimiento de propuestas de Innovación y Empresarismo
  • Gestión de riesgos financieros y administrativos
  • Auditoria, Normas internacionales de auditoría interna (IIA)
  • Modelos de control interno (COSO)
  • Análisis de procesos
  • Herramientas de auditoría (ACL, IDEA, SAP, Power BI, etc.)
  • Gobierno corporativo
Nivel de educación:
  • Profesional con posgrado
      Habilidades interpersonales:
      • Comunicación asertiva
      • Liderazgo
      • Pensamiento estratégico

      Horario:

      • Lunes a Jueves: 7:00 am - 5:00 pm
      • Viernes: 7:00 am - 4:00 pm

      subtitle-iconHabilidades

      • Análisis de riesgos
      • Normativas SOX
      • Gestión de auditorías
      • Comunicación asertiva
      • Liderazgo
      • Pensamiento estratégico

      subtitle-iconPalabras clave:

      Líder Control Interno, Responsable de Auditoría Interna, Jefe de Control Interno, Gerente de Auditoría, Coordinador de Control Interno

      subtitle-iconVer empresa: Universidad Ces